1、根据国家相关法律法规,制定本部门各项管理制度、工作流程,确保相关工作规范有序开展;
2、参与公司各项管理制度、流程的审定工作,对各项管理制度、工作流程的完整性、合理性进行评估并对公司各项管理制度、工作流程的执行情况进行监督和检查,提出整改意见;
3、列席公司经营管理方面的有关会议,对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议,跟进公司重大项目及董事会、主管例会会议决议(会议纪要)的实施结果并以书面形式向董事长、总经理进行报告;
4、参与招投标和重要的经营管理工作,组织开展效能监察活动;
5、审计公司总部及各分子公司财务管理工作,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行审计评价并上报审计报告;
6、参与公司各项重大投资项目的事前尽职调查;
7、对重要或大额经济合同及合同的履行情况进行专项询价与审计,确保各项经济活动按照规范开展;
8、对公司各部门及各分子公司负有经济责任的管理人员进行离任、调任审计;
9、为被审计部门提供咨询、建议、协调等服务;
10、在遵纪守法方面进行廉政勤政监督,关注和检查公司管理过程中可能存在的舞弊行为,并对舞弊行为提出处理建议。
11、负责组织开展公司工程项目建设专项审计及原材料、办公用品的询价、监察工作;
12、围绕总公司的经营管理活动,组织开展专题审计调查;
13、完成上级交办的其它事项
1、审计、会计相关专业,本科及以上学历;
2、5年以上工作经验,有审计部经理管理经验者优先;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力;
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。